Empenho
Número: 12853/2017
Data: 25/08/2017
Tipo: Global
Valor: R$  2.337,20
Liquidado: R$  2.337,20
Pago: R$  2.337,20
Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$  2.337,20 (Empenhado)
1082/2017 - R$  2.337,20 (Liquidado)
1082/2017 - R$  2.337,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
159
Órgão:
06 - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
06.001.20.606.0018.2155
Manutencao Do Horto Florestal
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
25/08/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS PARA PINTURA A SER UTILIZADO NO HORTO FLORESTAL, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  2.337,20
02/09/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS PARA PINTURA A SER UTILIZADO NO HORTO FLORESTAL, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  2.337,20
04/10/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS PARA PINTURA A SER UTILIZADO NO HORTO FLORESTAL, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  2.337,20