Empenho
Número: 12658/2017
Data: 23/08/2017
Tipo: Global
Valor: R$  22.281,50
Liquidado: R$  22.281,50
Pago: R$  22.281,50
Processo Licitatório
Número: 96/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1028/2017 - R$  22.281,50 (Empenhado)
1028/2017 - R$  22.281,50 (Liquidado)
1028/2017 - R$  22.281,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
466
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
Manutencao De Acoes Do CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
23/08/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO MATERIAIS ODONTOLOGICO, CONF. PREGÇO 96/2017.
R$  22.281,50
15/09/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO MATERIAIS ODONTOLOGICO, CONF. PREGÇO 96/2017.
R$  5.609,10
31/10/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO MATERIAIS ODONTOLOGICO, CONF. PREGÇO 96/2017.
R$  5.609,10
16/11/2017
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO MATERIAIS ODONTOLOGICO, CONF. PREGÇO 96/2017.
R$  15.244,40
28/11/2017
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO MATERIAIS ODONTOLOGICO, CONF. PREGÇO 96/2017.
R$  1.428,00
27/12/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO MATERIAIS ODONTOLOGICO, CONF. PREGÇO 96/2017.
R$  15.244,40
27/12/2017
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO MATERIAIS ODONTOLOGICO, CONF. PREGÇO 96/2017.
R$  1.428,00