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Transparencia

Empenho
Número: 12584/2017
Data: 22/08/2017
Tipo: Global
Valor: R$  78,00
Liquidado: R$  78,00
Pago: R$  78,00

Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$  78,00 (Empenhado)
1082/2017 - R$  78,00 (Liquidado)
1082/2017 - R$  78,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
371
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0037.2126
Manutencao Das Atividades Da SEMTRA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******

Histórico
22/08/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE TINTAS PARA MANUTEN€ÇO E REPAROS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  78,00

02/09/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE TINTAS PARA MANUTEN€ÇO E REPAROS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  78,00

04/10/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE TINTAS PARA MANUTEN€ÇO E REPAROS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  78,00

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