Empenho
Número: 11206/2017
Data: 19/07/2017
Tipo: Global
Valor: R$  225,40
Liquidado: R$  225,40
Pago: R$  225,40
Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$  225,40 (Empenhado)
1082/2017 - R$  225,40 (Liquidado)
1082/2017 - R$  225,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
321
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
19/07/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA DEMARCAÇO DO ESTACIONAMENTO DO PATIO DO PAO MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  225,40
27/07/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA DEMARCAÇO DO ESTACIONAMENTO DO PATIO DO PAO MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  225,40
15/08/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA DEMARCAÇO DO ESTACIONAMENTO DO PATIO DO PAO MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  225,40