Prefeitura Municipal de Sorriso
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Transparencia

Empenho
Número: 10676/2017
Data: 06/07/2017
Tipo: Global
Valor: R$  90.322,68
Liquidado: R$  67.476,36
Pago: R$  67.476,36

Processo Licitatório
Número: 129/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$  90.322,68 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$  67.476,36 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$  67.476,36 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
291
Órgão:
09 - Sec. Municipal. de Desenvolvimento Economico Semde
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2086
Manutencao Da SEMICTUR
Elemento:
33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******

Histórico
06/07/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO )
R$  90.322,68

22/09/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO )
R$  11.246,06

28/09/2017
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO )
R$  11.246,06

29/09/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO )
R$  11.246,06

29/09/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO )
R$  11.246,06

10/10/2017
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO )
R$  11.246,06

30/10/2017
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO )
R$  11.246,06

14/11/2017
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO )
R$  11.246,06

23/11/2017
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO )
R$  11.246,06

14/12/2017
Liquidação
Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO )
R$  11.246,06

27/12/2017
Pagamento
Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO )
R$  11.246,06

27/12/2017
Liquidação
Parcela 6
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO )
R$  11.246,06

28/12/2017
Pagamento
Parcela 6
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO )
R$  11.246,06

29/12/2017
Anulação
anula‡ao de saldo de ne estimativo
R$  22.846,32

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