Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
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Prefeitura Municipal de Sorriso
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Transparencia

Empenho
Número: 10669/2017
Data: 06/07/2017
Tipo: Global
Valor: R$  119.898,97
Liquidado: R$  109.649,95
Pago: R$  109.649,95

Processo Licitatório
Número: 129/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$  119.898,97 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$  109.649,95 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$  109.649,95 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
323
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******

Histórico
06/07/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE ADMINISTRA€ÇO )
R$  119.898,97

09/08/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE ADMINISTRA€ÇO )
R$  4.073,37

09/08/2017
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE ADMINISTRA€ÇO )
R$  15.585,10

06/09/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE ADMINISTRA€ÇO )
R$  4.073,37

06/09/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE ADMINISTRA€ÇO )
R$  15.585,10

14/09/2017
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE ADMINISTRA€ÇO )
R$  19.210,60

20/09/2017
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE ADMINISTRA€ÇO )
R$  19.210,60

10/10/2017
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE ADMINISTRA€ÇO )
R$  17.705,22

30/10/2017
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE ADMINISTRA€ÇO )
R$  17.705,22

08/11/2017
Liquidação
Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE ADMINISTRA€ÇO )
R$  17.705,22

23/11/2017
Pagamento
Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE ADMINISTRA€ÇO )
R$  17.705,22

07/12/2017
Liquidação
Parcela 6
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE ADMINISTRA€ÇO )
R$  6.995,58

07/12/2017
Liquidação
Parcela 7
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE ADMINISTRA€ÇO )
R$  1.505,38

07/12/2017
Liquidação
Parcela 8
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE ADMINISTRA€ÇO )
R$  3.625,50

07/12/2017
Liquidação
Parcela 9
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE ADMINISTRA€ÇO )
R$  5.578,76

29/12/2017
Pagamento
Parcela 6
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE ADMINISTRA€ÇO )
R$  6.995,58

29/12/2017
Pagamento
Parcela 7
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE ADMINISTRA€ÇO )
R$  1.505,38

29/12/2017
Pagamento
Parcela 8
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE ADMINISTRA€ÇO )
R$  3.625,50

29/12/2017
Pagamento
Parcela 9
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE ADMINISTRA€ÇO )
R$  5.578,76

18/12/2017
Liquidação
Parcela 10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE ADMINISTRA€ÇO )
R$  6.955,58

18/12/2017
Liquidação
Parcela 11
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE ADMINISTRA€ÇO )
R$  1.505,38

18/12/2017
Liquidação
Parcela 12
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE ADMINISTRA€ÇO )
R$  5.578,76

18/12/2017
Liquidação
Parcela 13
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE ADMINISTRA€ÇO )
R$  3.625,50

29/12/2017
Pagamento
Parcela 10
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE ADMINISTRA€ÇO )
R$  6.955,58

29/12/2017
Pagamento
Parcela 11
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE ADMINISTRA€ÇO )
R$  1.505,38

29/12/2017
Pagamento
Parcela 12
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE ADMINISTRA€ÇO )
R$  5.578,76

29/12/2017
Pagamento
Parcela 13
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE ADMINISTRA€ÇO )
R$  3.625,50

29/12/2017
Anulação
anula‡ao de saldo de ne estimativo
R$  10.249,02

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