Prefeitura Municipal de Sorriso
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Transparencia

Empenho
Número: 10662/2017
Data: 06/07/2017
Tipo: Global
Valor: R$  144.162,12
Liquidado: R$  144.162,12
Pago: R$  144.162,12

Processo Licitatório
Número: 129/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$  144.162,12 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$  144.162,12 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$  144.162,12 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
136
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Elemento:
33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******

Histórico
06/07/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE OBRAS)
R$  144.162,12

15/09/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE OBRAS)
R$  33.377,46

15/09/2017
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE OBRAS)
R$  44.010,18

29/09/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE OBRAS)
R$  33.377,46

29/09/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE OBRAS)
R$  44.010,18

10/10/2017
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE OBRAS)
R$  33.377,46

30/10/2017
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE OBRAS)
R$  33.377,46

10/11/2017
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE OBRAS)
R$  31.372,46

29/11/2017
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE OBRAS)
R$  31.372,46

21/12/2017
Liquidação
Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE OBRAS)
R$  2.024,56

28/12/2017
Pagamento
Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE 10/07/2017 AT 09/01/2018.(SEC. DE OBRAS)
R$  2.024,56

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