Empenho
Número: 10366/2017
Data: 03/07/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  300.000,00
Liquidado: R$  300.000,00
Pago: R$  300.000,00
Tipo de despesa
1002/2017 - R$  300.000,00 (Empenhado)
1002/2017 - R$  300.000,00 (Liquidado)
1002/2017 - R$  300.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
74
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0051.2167
Manutencao Do ensino Fundamental
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
03/07/2017
Empenhado
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2017. (ESCOLA).
R$  300.000,00
28/08/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2017. (ESCOLA).
R$  15.501,91
26/09/2017
Liquidação
Parcela 2
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2017. (ESCOLA).
R$  85.554,36
27/09/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2017. (ESCOLA).
R$  85.554,36
26/10/2017
Liquidação
Parcela 3
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2017. (ESCOLA).
R$  136.071,67
30/10/2017
Pagamento
Parcela 3
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2017. (ESCOLA).
R$  136.071,67
27/11/2017
Pagamento
Parcela 4
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2017. (ESCOLA).
R$  62.872,06