Empenho
Número: 11079/2017
Data: 13/07/2017
Tipo: Ordinário
Valor: R$  1.486,55
Liquidado: R$  1.486,55
Pago: R$  1.486,55
Processo Licitatório
Número: 55/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$  1.486,55 (Empenhado)
1082/2017 - R$  1.486,55 (Liquidado)
1082/2017 - R$  1.486,55 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
349
Órgão:
11 - Secretaria Municipal de Governo e Segurança Públic
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.4.122.0033.2084
Manutenção Das Atividades Da SEMGOV
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
13/07/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISORIA EM MADEIRA PARA REFORMA DA SALA DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$  1.486,55
23/08/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISORIA EM MADEIRA PARA REFORMA DA SALA DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$  1.486,55
04/09/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISORIA EM MADEIRA PARA REFORMA DA SALA DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$  1.486,55