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Transparencia

Empenho
Número: 10549/2017
Data: 04/07/2017
Tipo: Global
Valor: R$  115,00
Liquidado: R$  115,00
Pago: R$  115,00

Processo Licitatório
Número: 24/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$  115,00 (Empenhado)
1082/2017 - R$  115,00 (Liquidado)
1082/2017 - R$  115,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
81
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0051.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Credor
Razão Social:
PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.872.28*******

Histórico
04/07/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA MANUTEN€ÇO E REPAROS DA CAL€ADA NO CEMEIS SONHO ENCANTADO, CONF. PREGÇO 24/2017.
R$  115,00

05/07/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA MANUTEN€ÇO E REPAROS DA CAL€ADA NO CEMEIS SONHO ENCANTADO, CONF. PREGÇO 24/2017.
R$  115,00

08/08/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA MANUTEN€ÇO E REPAROS DA CAL€ADA NO CEMEIS SONHO ENCANTADO, CONF. PREGÇO 24/2017.
R$  115,00

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