Empenho
Número: 10279/2017
Data: 03/07/2017
Tipo: Ordinário
Valor: R$  11.979,44
Liquidado: R$  11.979,44
Pago: R$  11.979,44
Tipo de despesa
1087/2017 - R$  11.979,44 (Empenhado)
1087/2017 - R$  11.979,44 (Liquidado)
1087/2017 - R$  11.979,44 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
400
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF
Tipo:
Física
Documento:
18.195.29*******
Histórico
03/07/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM REPASSE PARA ASSOCIAÇO ESPORTIVA CUSTEAR DESPESAS COM COPA CENTRO AMERICA DE FUTSAL EM SORRISO/MT.
R$  11.979,44
06/07/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM REPASSE PARA ASSOCIAÇO ESPORTIVA CUSTEAR DESPESAS COM COPA CENTRO AMERICA DE FUTSAL EM SORRISO/MT.
R$  11.979,44
07/07/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM REPASSE PARA ASSOCIAÇO ESPORTIVA CUSTEAR DESPESAS COM COPA CENTRO AMERICA DE FUTSAL EM SORRISO/MT.
R$  11.979,44