Empenho
Número: 10034/2017
Data: 20/06/2017
Tipo: Global
Valor: R$  147,00
Liquidado: R$  147,00
Pago: R$  147,00
Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$  147,00 (Empenhado)
1082/2017 - R$  147,00 (Liquidado)
1082/2017 - R$  147,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
321
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
20/06/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇO/REFORMA DO PAO MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  147,00
27/07/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇO/REFORMA DO PAO MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  147,00
15/08/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇO/REFORMA DO PAO MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  147,00