Prefeitura Municipal de Sorriso
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Transparencia

Empenho
Número: 10119/2017
Data: 22/06/2017
Tipo: Global
Valor: R$  37.203,60
Liquidado: R$  34.368,89
Pago: R$  34.368,89

Processo Licitatório
Número: 26/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1005/2017 - R$  37.203,60 (Empenhado)
1005/2017 - R$  34.368,89 (Liquidado)
1005/2017 - R$  34.368,89 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
481
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0002.2106
Manutencao Das Acoes Da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP
Tipo:
Física
Documento:
07.640.61*******

Histórico
22/06/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  37.203,60

07/07/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  21.392,00

14/07/2017
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  2.012,64

19/07/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  21.392,00

24/07/2017
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  1.069,20

31/07/2017
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  6.595,05

07/08/2017
Liquidação
Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  1.872,00

08/08/2017
Liquidação
Parcela 6
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  1.428,00

09/08/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  2.012,64

09/08/2017
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  1.069,20

23/08/2017
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  6.595,05

23/08/2017
Pagamento
Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  1.872,00

06/09/2017
Pagamento
Parcela 6
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  1.428,00

28/12/2017
Anulação
ANULAۂO A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA.
R$  2.834,71

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