Empenho
Número: 9772/2017
Data: 14/06/2017
Tipo: Global
Valor: R$  98,40
Liquidado: R$  98,40
Pago: R$  98,40
Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$  98,40 (Empenhado)
1082/2017 - R$  98,40 (Liquidado)
1082/2017 - R$  98,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
371
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0037.2126
Manutencao Das Atividades Da SEMTRA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
14/06/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE RESINA PARA PINTURA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  98,40
21/06/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE RESINA PARA PINTURA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  98,40
18/07/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE RESINA PARA PINTURA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  98,40