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Transparencia

Empenho
Número: 9608/2017
Data: 13/06/2017
Tipo: Global
Valor: R$  584,70
Liquidado: R$  584,70
Pago: R$  584,70

Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$  584,70 (Empenhado)
1082/2017 - R$  584,70 (Liquidado)
1082/2017 - R$  584,70 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
330
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2011
Manutencao Das Atividades Do "Ganha Tempo"
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******

Histórico
13/06/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTEN€ÇO E REPAROS DA SECRETARIA DO GANHA TEMPO, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  584,70

23/06/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTEN€ÇO E REPAROS DA SECRETARIA DO GANHA TEMPO, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  584,70

18/07/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTEN€ÇO E REPAROS DA SECRETARIA DO GANHA TEMPO, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  584,70

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