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Transparencia

Empenho
Número: 9602/2017
Data: 13/06/2017
Tipo: Global
Valor: R$  52,50
Liquidado: R$  52,50
Pago: R$  52,50

Processo Licitatório
Número: 65/2017
Modalidade: Pregao

Dotação
Código Reduzido:
431
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
13/06/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  52,50

20/06/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  52,50

05/07/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  52,50

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