Empenho
Número: 9388/2017
Data: 09/06/2017
Tipo: Global
Valor: R$  8.188,50
Liquidado: R$  8.188,50
Pago: R$  8.188,50
Processo Licitatório
Número: 67/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1028/2017 - R$  8.188,50 (Empenhado)
1028/2017 - R$  8.188,50 (Liquidado)
1028/2017 - R$  8.188,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
466
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
Manutencao De Acoes Do CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
09/06/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 67/2016.
R$  8.188,50
28/07/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 67/2016.
R$  8.188,50
22/08/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 67/2016.
R$  8.188,50