Empenho
Número: 9246/2017
Data: 09/06/2017
Tipo: Ordinário
Valor: R$  45.520,74
Liquidado: R$  45.520,74
Pago: R$  45.520,74
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  45.520,74 (Empenhado)
PESSOAL - R$  45.520,74 (Liquidado)
PESSOAL - R$  45.520,74 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
273
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
09/06/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DO 13§ SALµRIO DO ANO DE 2017. (FMAS)
R$  45.520,74
13/06/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DO 13§ SALµRIO DO ANO DE 2017. (FMAS)
R$  45.520,74
14/06/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DO 13§ SALµRIO DO ANO DE 2017. (FMAS)
R$  45.520,74