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Transparencia

Empenho
Número: 7265/2017
Data: 02/05/2017
Tipo: Global
Valor: R$  7.667,16
Liquidado: R$  7.667,16
Pago: R$  7.667,16

Processo Licitatório
Número: 129/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$  7.667,16 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$  7.667,16 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$  7.667,16 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
434
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao

Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******

Histórico
02/05/2017
Empenhado
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(AT. BµSICA SAéDE)
R$  7.667,16

30/05/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(AT. BµSICA SAéDE)
R$  7.667,16

31/05/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM SERVI€OS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .(AT. BµSICA SAéDE)
R$  7.667,16

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