Empenho
Número: 7253/2017
Data: 02/05/2017
Tipo: Ordinário
Valor: R$  42.234,02
Liquidado: R$  42.234,02
Pago: R$  42.234,02
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  42.234,02 (Empenhado)
PESSOAL - R$  42.234,02 (Liquidado)
PESSOAL - R$  42.234,02 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
228
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2161
Manutencao Dos cras e Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
02/05/2017
Empenhado
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2017. (CRAS SÇO JOSE)
R$  42.234,02
29/05/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2017. (CRAS SÇO JOSE)
R$  42.234,02
30/05/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2017. (CRAS SÇO JOSE)
R$  42.234,02