Empenho
Número: 8206/2017
Data: 22/05/2017
Tipo: Global
Valor: R$  293,90
Liquidado: R$  293,90
Pago: R$  293,90
Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$  293,90 (Empenhado)
1082/2017 - R$  293,90 (Liquidado)
1082/2017 - R$  293,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
431
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
22/05/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  293,90
29/05/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  293,90
21/06/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  293,90