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Transparencia

Empenho
Número: 7085/2017
Data: 28/04/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  60.000,00
Liquidado: R$  31.990,79
Pago: R$  8.103,86
Tipo de despesa
1002/2017 - R$  60.000,00 (Empenhado)
1002/2017 - R$  31.990,79 (Liquidado)
1002/2017 - R$  8.103,86 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
105
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
003 - Educacao Basica 40%
Funcional Programática:
04.003.12.365.0051.2058
Manutencao do FUNDEB 40 % - Educ. Infantil
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
119000000 - Transferências do FUNDEB 40%

Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******

Histórico
28/04/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (CRECHES)
R$  60.000,00

25/05/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (CRECHES)
R$  8.103,86

29/05/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (CRECHES)
R$  8.103,86

23/06/2017
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (CRECHES)
R$  23.886,93
Anulado: R$  23.886,93

26/06/2017
Anulação
ANULA€ÇO DE SALDO DE EMPENHO NÇO UTILIZADO
R$  28.009,21

01/09/2017
Anulação
FALTA RECURSO FUNDEB
R$  23.886,93

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