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Transparencia

Empenho
Número: 7775/2017
Data: 16/05/2017
Tipo: Global
Valor: R$  1.979,10
Liquidado: R$  1.979,10
Pago: R$  1.979,10

Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2017 - R$  1.979,10 (Empenhado)
1082/2017 - R$  1.979,10 (Liquidado)
1082/2017 - R$  1.979,10 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
321
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******

Histórico
16/05/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE TINTAS PARA MANUTEN€ÇO E REPAROS DA PARTE EXTERNA E PATIO DA PREFEITURA, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  1.979,10

29/05/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE TINTAS PARA MANUTEN€ÇO E REPAROS DA PARTE EXTERNA E PATIO DA PREFEITURA, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  1.979,10

21/06/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE TINTAS PARA MANUTEN€ÇO E REPAROS DA PARTE EXTERNA E PATIO DA PREFEITURA, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$  1.979,10

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