Empenho
Número: 7105/2017
Data: 28/04/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  60.000,00
Liquidado: R$  60.000,00
Pago: R$  60.000,00
Tipo de despesa
1002/2017 - R$  60.000,00 (Empenhado)
1002/2017 - R$  60.000,00 (Liquidado)
1002/2017 - R$  60.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
187
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude E Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0036.2125
Manutencao Das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
28/04/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017.(SAUDE)
R$  60.000,00
21/07/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017.
R$  7.568,67
28/07/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017.
R$  7.568,67
28/08/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017.
R$  21.257,60
26/09/2017
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017.
R$  18.426,98
27/09/2017
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017.
R$  18.426,98
26/10/2017
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017.
R$  12.746,75
30/10/2017
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017.
R$  12.746,75