Empenho
Número: 7109/2017
Data: 28/04/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  15.000,00
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Tipo de despesa
1002/2017 - R$  15.000,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
81
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0051.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
28/04/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017.
R$  15.000,00
01/06/2017
Anulação
ANULAÇO EMPENHO INDEVIDO
R$  15.000,00