Empenho
Número: 7631/2017
Data: 11/05/2017
Tipo: Global
Valor: R$  260,00
Liquidado: R$  260,00
Pago: R$  260,00
Tipo de despesa
1013/2017 - R$  260,00 (Empenhado)
1013/2017 - R$  260,00 (Liquidado)
1013/2017 - R$  260,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
493
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.304.0006.2120
Manutencao De Acao De Vigilancia Em Saude
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
11/05/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE PANFLETOS INFORMATIVO PARA PROJETO DO ROTARY COM UNIÇO DE COMBATE A DENGUE, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$  260,00
15/05/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE PANFLETOS INFORMATIVO PARA PROJETO DO ROTARY COM UNIÇO DE COMBATE A DENGUE, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$  260,00
21/06/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE PANFLETOS INFORMATIVO PARA PROJETO DO ROTARY COM UNIÇO DE COMBATE A DENGUE, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$  260,00