Empenho
Número: 7599/2017
Data: 10/05/2017
Tipo: Global
Valor: R$  100,00
Liquidado: R$  100,00
Pago: R$  100,00
Tipo de despesa
1013/2017 - R$  100,00 (Empenhado)
1013/2017 - R$  100,00 (Liquidado)
1013/2017 - R$  100,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
469
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
Manutencao De Acoes Do CEO
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
10/05/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE IMPRESSÇO DE PANFLETOS DO PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - CEO PARA DIVULGAÇO DOS SERVIOS PRESTADOS E OFERTADOS NA ODONTOLOGIA.
R$  100,00
15/05/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE IMPRESSÇO DE PANFLETOS DO PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - CEO PARA DIVULGAÇO DOS SERVIOS PRESTADOS E OFERTADOS NA ODONTOLOGIA.
R$  100,00
21/06/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE IMPRESSÇO DE PANFLETOS DO PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - CEO PARA DIVULGAÇO DOS SERVIOS PRESTADOS E OFERTADOS NA ODONTOLOGIA.
R$  100,00