Empenho
Número: 7183/2017
Data: 02/05/2017
Tipo: Global
Valor: R$  88,50
Liquidado: R$  88,50
Pago: R$  88,50
Processo Licitatório
Número: 37/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2017 - R$  88,50 (Empenhado)
1023/2017 - R$  88,50 (Liquidado)
1023/2017 - R$  88,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
461
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2116
Manutencao Do Centro Reabilitacao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
02/05/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇO RENASCER, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  88,50
19/06/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇO RENASCER, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  88,50
05/07/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇO RENASCER, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  88,50