Empenho
Número: 6349/2017
Data: 20/04/2017
Tipo: Global
Valor: R$  96.684,97
Liquidado: R$  96.684,97
Pago: R$  96.684,97
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  96.684,97 (Empenhado)
PESSOAL - R$  96.684,97 (Liquidado)
PESSOAL - R$  96.684,97 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
228
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2161
Manutencao Dos cras e Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
20/04/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE ABRIL DE 2017. (CRAS SAO DOMINGOS, CRAS SÇO JOS, CRAS P. PEC)
R$  96.684,97
27/04/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE ABRIL DE 2017. (CRAS SAO DOMINGOS, CRAS SÇO JOS, CRAS P. PEC)
R$  33.912,41
27/04/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE ABRIL DE 2017. (CRAS SAO DOMINGOS, CRAS SÇO JOS, CRAS P. PEC)
R$  25.827,68
27/04/2017
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE ABRIL DE 2017. (CRAS SAO DOMINGOS, CRAS SÇO JOS, CRAS P. PEC)
R$  36.944,88