Empenho
Número: 6138/2017
Data: 18/04/2017
Tipo: Global
Valor: R$  332,50
Liquidado: R$  332,50
Pago: R$  332,50
Processo Licitatório
Número: 59/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2017 - R$  332,50 (Empenhado)
1013/2017 - R$  332,50 (Liquidado)
1013/2017 - R$  332,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
280
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
18/04/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE PAPEL TIMBRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 59/2016.
R$  332,50
03/07/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE PAPEL TIMBRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 59/2016.
R$  332,50
13/07/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE PAPEL TIMBRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 59/2016.
R$  332,50