Empenho
Número: 3625/2017
Data: 06/03/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  32.586,96
Liquidado: R$  16.293,48
Pago: R$  16.293,48
Processo Licitatório
Número: 129/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$  32.586,96 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$  16.293,48 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$  16.293,48 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
60
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0030.2043
Manut Das Ativ Da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******
Histórico
06/03/2017
Empenhado
VALOR PARCIAL COMPLEMENTAR AO EMPENHO REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .
R$  32.586,96
20/04/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR PARCIAL COMPLEMENTAR AO EMPENHO REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .
R$  8.146,74
03/07/2017
Liquidação
Parcela 2
VALOR PARCIAL COMPLEMENTAR AO EMPENHO REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .
R$  8.146,74
04/07/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR PARCIAL COMPLEMENTAR AO EMPENHO REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA AT 09/07/2017 .
R$  8.146,74
01/08/2017
Anulação
ANULAÇO DE SALDO NÇO UTILIZADO
R$  16.293,48