Empenho
Número: 5238/2017
Data: 03/04/2017
Tipo: Ordinário
Valor: R$  1.973,65
Liquidado: R$  1.973,65
Pago: R$  1.973,65
Tipo de despesa
1087/2017 - R$  1.973,65 (Empenhado)
1087/2017 - R$  1.973,65 (Liquidado)
1087/2017 - R$  1.973,65 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
400
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ASSOCIACAO SORRISO DE FUTSAL - ASF
Tipo:
Física
Documento:
18.195.29*******
Histórico
03/04/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE PARA ASSOCIAÇO ESPORTIVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATLETAS FR FUTSAL.
R$  1.973,65
19/04/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE PARA ASSOCIAÇO ESPORTIVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATLETAS FR FUTSAL.
R$  1.973,65