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Transparencia

Empenho
Número: 4835/2017
Data: 27/03/2017
Tipo: Global
Valor: R$  230,35
Liquidado: R$  230,35
Pago: R$  230,35

Processo Licitatório
Número: 8/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1021/2017 - R$  230,35 (Empenhado)
1021/2017 - R$  230,35 (Liquidado)
1021/2017 - R$  230,35 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
134
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
O MONTAGNA E CIA LTDA
Tipo:
Física
Documento:
24.969.63*******

Histórico
27/03/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE PE€AS MECANICAS PARA MANUTEN€ÇO DO VEICULO T-57 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 8/2017.
R$  230,35

30/03/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE PE€AS MECANICAS PARA MANUTEN€ÇO DO VEICULO T-57 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 8/2017.
R$  230,35

19/04/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE PE€AS MECANICAS PARA MANUTEN€ÇO DO VEICULO T-57 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 8/2017.
R$  230,35

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