Empenho
Número: 4660/2017
Data: 23/03/2017
Tipo: Global
Valor: R$  27.433,00
Liquidado: R$  27.433,00
Pago: R$  27.433,00
Processo Licitatório
Número: 44/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1005/2017 - R$  27.433,00 (Empenhado)
1005/2017 - R$  27.433,00 (Liquidado)
1005/2017 - R$  27.433,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
481
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0002.2106
Manutencao Das Acoes Da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.571.70*******
Histórico
23/03/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SORO (FISIOLOGICO 100ML, FISIOLOGICO 250ML,FISIOLOGICO 500ML, GLICOFISIOLOGICO 500ML,MANITOL 250ML) PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 44/2016.
R$  27.433,00
07/04/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SORO (FISIOLOGICO 100ML, FISIOLOGICO 250ML,FISIOLOGICO 500ML, GLICOFISIOLOGICO 500ML,MANITOL 250ML) PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 44/2016.
R$  27.433,00
19/04/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SORO (FISIOLOGICO 100ML, FISIOLOGICO 250ML,FISIOLOGICO 500ML, GLICOFISIOLOGICO 500ML,MANITOL 250ML) PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 44/2016.
R$  27.433,00