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Transparencia

Empenho
Número: 4545/2017
Data: 22/03/2017
Tipo: Ordinário
Valor: R$  101.597,85
Liquidado: R$  101.597,85
Pago: R$  101.597,85
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  101.597,85 (Empenhado)
PESSOAL - R$  101.597,85 (Liquidado)
PESSOAL - R$  101.597,85 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
228
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2161
Manutencao Dos cras e Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
22/03/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR€O DE 2016. (CREAS EQ. VOLANTE)
R$  101.597,85

29/03/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR€O DE 2016. (CREAS EQ. VOLANTE)
R$  101.597,85

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