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Transparencia

Empenho
Número: 4531/2017
Data: 22/03/2017
Tipo: Ordinário
Valor: R$  208.346,73
Liquidado: R$  208.346,73
Pago: R$  208.346,73
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  208.346,73 (Empenhado)
PESSOAL - R$  208.346,73 (Liquidado)
PESSOAL - R$  208.346,73 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
183
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude E Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0036.2125
Manutencao Das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
22/03/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR€O DE 2016. (SEC. SAéDE)
R$  208.346,73

28/03/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR€O DE 2016. (SEC. SAéDE)
R$  208.346,73

29/03/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR€O DE 2016. (SEC. SAéDE)
R$  208.346,73

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