Empenho
Número: 3870/2017
Data: 09/03/2017
Tipo: Global
Valor: R$  587,70
Liquidado: R$  587,70
Pago: R$  587,70
Processo Licitatório
Número: 72/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2017 - R$  587,70 (Empenhado)
1004/2017 - R$  587,70 (Liquidado)
1004/2017 - R$  587,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
277
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
09/03/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE A. SOCIAL, CONF. PREGÇO 72/2016.
R$  587,70
16/03/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE A. SOCIAL, CONF. PREGÇO 72/2016.
R$  587,70
30/03/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE A. SOCIAL, CONF. PREGÇO 72/2016.
R$  587,70