Empenho
Número: 3073/2017
Data: 24/02/2017
Tipo: Global
Valor: R$  98,10
Liquidado: R$  98,10
Pago: R$  98,10
Tipo de despesa
1082/2017 - R$  98,10 (Empenhado)
1082/2017 - R$  98,10 (Liquidado)
1082/2017 - R$  98,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
301
Órgão:
09 - Sec. Municipal. de Desenvolvimento Economico Semde
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.23.692.0034.2088
Manutencao Do Centro De Eventos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
24/02/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SABONETEIRA PLASTICA PARA CENTRO DE EVENTOS.
R$  98,10
02/03/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SABONETEIRA PLASTICA PARA CENTRO DE EVENTOS.
R$  98,10
05/04/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SABONETEIRA PLASTICA PARA CENTRO DE EVENTOS.
R$  98,10