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Transparencia

Empenho
Número: 2878/2017
Data: 21/02/2017
Tipo: Ordinário
Valor: R$  3.944,77
Liquidado: R$  3.944,77
Pago: R$  3.944,77
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  3.944,77 (Empenhado)
PESSOAL - R$  3.944,77 (Liquidado)
PESSOAL - R$  3.944,77 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
244
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2164
Casa Abrigo da Criança e Casa Abrigo da Mulher
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
21/02/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2017. (PACI)
R$  3.944,77

23/02/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2017. (PACI)
R$  3.944,77

24/02/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2017. (PACI)
R$  3.944,77

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