Empenho
Número: 486/2014
Data: 20/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  21.785,50
Liquidado: R$  21.785,50
Pago: R$  21.785,50
Processo Licitatório
Número: 64/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2014 - R$  21.785,50 (Empenhado)
1030/2014 - R$  21.785,50 (Liquidado)
1030/2014 - R$  21.785,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
588
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2113
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENDIMENTO HOSPITALAR , AM
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
20/01/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALAR (LUVAS CIRURGICAS, COMPRESSA DE GAZES), CONFORME PREGÇO 64/2013.
R$  21.785,50
24/01/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALAR (LUVAS CIRURGICAS, COMPRESSA DE GAZES), CONFORME PREGÇO 64/2013.
R$  21.785,50
21/02/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALAR (LUVAS CIRURGICAS, COMPRESSA DE GAZES), CONFORME PREGÇO 64/2013.
R$  21.785,50