Empenho
Número: 440/2017
Data: 02/01/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  17.000,00
Liquidado: R$  16.736,28
Pago: R$  16.736,28
Processo Licitatório
Número: 129/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$  17.000,00 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$  16.736,28 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$  16.736,28 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
234
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2161
Manutencao Dos cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******
Histórico
02/01/2017
Empenhado
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE JANEIRO AT 09/07/2017 .(CRAS/EQUIPE VOLANTE)
R$  17.000,00
07/02/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE JANEIRO AT 09/07/2017 .(CRAS/EQUIPE VOLANTE)
R$  5.578,76
09/03/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE JANEIRO AT 09/07/2017 .(CRAS/EQUIPE VOLANTE)
R$  5.578,76
23/03/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE JANEIRO AT 09/07/2017 .(CRAS/EQUIPE VOLANTE)
R$  5.578,76
05/05/2017
Liquidação
Parcela 3
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE JANEIRO AT 09/07/2017 .(CRAS/EQUIPE VOLANTE)
R$  5.578,76
31/05/2017
Pagamento
Parcela 3
VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE DESPESA COM SERVIOS GERAIS COOPERADOS,CONF. ADITIVO AO CONTRATO 02/2016, PREGAO 129/2015, COM VIGÒNCIA DE JANEIRO AT 09/07/2017 .(CRAS/EQUIPE VOLANTE)
R$  5.578,76
01/06/2017
Anulação
ANULAÇO SALDO NÇO UTILIZADO
R$  263,72