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Transparencia

Empenho
Número: 1911/2017
Data: 30/01/2017
Tipo: Global
Valor: R$  25,80
Liquidado: R$  25,80
Pago: R$  25,80

Processo Licitatório
Número: 72/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2017 - R$  25,80 (Empenhado)
1004/2017 - R$  25,80 (Liquidado)
1004/2017 - R$  25,80 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
248
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2164
Casa Abrigo da Criança e Casa Abrigo da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
30/01/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ ERVAS SORTIDAS) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO DA CRIAN€A, CONF. PREGÇO 72/2016.UTILIZAR RECURSO CONTA 50160-3 PACI.
R$  25,80

17/02/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ ERVAS SORTIDAS) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO DA CRIAN€A, CONF. PREGÇO 72/2016.UTILIZAR RECURSO CONTA 50160-3 PACI.
R$  25,80

22/02/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (CHµ ERVAS SORTIDAS) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO DA CRIAN€A, CONF. PREGÇO 72/2016.UTILIZAR RECURSO CONTA 50160-3 PACI.
R$  25,80

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