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Transparencia

Empenho
Número: 3382/2014
Data: 04/04/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  29,94
Liquidado: R$  29,94
Pago: R$  29,94

Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  29,94 (Empenhado)
1023/2014 - R$  29,94 (Liquidado)
1023/2014 - R$  29,94 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
346
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
004 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
Funcional Programática:
08.004.8.241.0046.2027
MANUTENCAO CCI
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
04/04/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA SER UTILIZADOS NA PADARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CCI, PREGAO 51/2013.
R$  29,94

02/06/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA SER UTILIZADOS NA PADARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CCI, PREGAO 51/2013.
R$  29,94

24/06/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA SER UTILIZADOS NA PADARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CCI, PREGAO 51/2013.
R$  29,94

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