Empenho
Número: 1443/2017
Data: 17/01/2017
Tipo: Global
Valor: R$  830,00
Liquidado: R$  830,00
Pago: R$  830,00
Processo Licitatório
Número: 59/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2017 - R$  830,00 (Empenhado)
1013/2017 - R$  830,00 (Liquidado)
1013/2017 - R$  830,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
280
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
17/01/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE PASTA TIMBRADA E PAPEL TIMBRADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 59/2016.
R$  830,00
07/03/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE PASTA TIMBRADA E PAPEL TIMBRADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 59/2016.
R$  830,00
23/03/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE PASTA TIMBRADA E PAPEL TIMBRADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 59/2016.
R$  830,00