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Transparencia

Empenho
Número: 85/2017
Data: 02/01/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  40.000,00
Liquidado: R$  39.999,94
Pago: R$  39.999,94
Tipo de despesa
1002/2017 - R$  40.000,00 (Empenhado)
1002/2017 - R$  39.999,94 (Liquidado)
1002/2017 - R$  39.999,94 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
187
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude E Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0036.2125
Manutencao Das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******

Histórico
02/01/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (SEC. DE SAUDE)
R$  40.000,00

23/01/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (SEC. DE SAUDE)
R$  9.140,16

30/01/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (SEC. DE SAUDE)
R$  9.140,16

24/02/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (SEC. DE SAUDE)
R$  12.326,23

24/03/2017
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (SEC. DE SAUDE)
R$  13.830,85

28/03/2017
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (SEC. DE SAUDE)
R$  13.830,85

25/04/2017
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (SEC. DE SAUDE)
R$  4.702,70

26/04/2017
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (SEC. DE SAUDE)
R$  4.702,70

28/12/2017
Anulação
ANULA€ÇO DE SALDO NÇO UTILIZADO
R$  0,06

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