Empenho
Número: 85/2017
Data: 02/01/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  40.000,00
Liquidado: R$  39.999,94
Pago: R$  39.999,94
Tipo de despesa
1002/2017 - R$  40.000,00 (Empenhado)
1002/2017 - R$  39.999,94 (Liquidado)
1002/2017 - R$  39.999,94 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
187
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude E Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0036.2125
Manutencao Das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
02/01/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (SEC. DE SAUDE)
R$  40.000,00
23/01/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (SEC. DE SAUDE)
R$  9.140,16
30/01/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (SEC. DE SAUDE)
R$  9.140,16
24/02/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (SEC. DE SAUDE)
R$  12.326,23
24/03/2017
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (SEC. DE SAUDE)
R$  13.830,85
28/03/2017
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (SEC. DE SAUDE)
R$  13.830,85
25/04/2017
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (SEC. DE SAUDE)
R$  4.702,70
26/04/2017
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2017. (SEC. DE SAUDE)
R$  4.702,70
28/12/2017
Anulação
ANULAÇO DE SALDO NÇO UTILIZADO
R$  0,06