Empenho
Número: 15837/2016
Data: 20/12/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  62.422,58
Liquidado: R$  62.422,58
Pago: R$  62.422,58
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  62.422,58 (Empenhado)
PESSOAL - R$  62.422,58 (Liquidado)
PESSOAL - R$  62.422,58 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
237
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
Manutencao Do Cras Sao Jose
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
20/12/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE DEZEMBRO DE 2016. (PISO BASICO 165 50162-X)
R$  62.422,58
22/12/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE DEZEMBRO DE 2016. (PISO BASICO 165 50162-X)
R$  62.422,58
23/12/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE DEZEMBRO DE 2016. (PISO BASICO 165 50162-X)
R$  62.422,58