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Transparencia

Empenho
Número: 15272/2016
Data: 01/12/2016
Tipo: Global
Valor: R$  1.928,74
Liquidado: R$  1.928,74
Pago: R$  1.928,74

Processo Licitatório
Número: 37/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  1.928,74 (Empenhado)
1023/2016 - R$  1.928,74 (Liquidado)
1023/2016 - R$  1.928,74 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
296
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
BELAFORTE COMERCIAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
24.296.48*******

Histórico
01/12/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO PARA CASA DE APOIO SANTA MARIA, CONF. PREGÇO 37/2016, UTILIZAR RECURSO CONVÒNIO FUPIS.
R$  1.928,74

06/12/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO PARA CASA DE APOIO SANTA MARIA, CONF. PREGÇO 37/2016, UTILIZAR RECURSO CONVÒNIO FUPIS.
R$  1.928,74

14/12/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO PARA CASA DE APOIO SANTA MARIA, CONF. PREGÇO 37/2016, UTILIZAR RECURSO CONVÒNIO FUPIS.
R$  1.928,74

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