Empenho
Número: 15179/2016
Data: 30/11/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  4.780,47
Liquidado: R$  4.780,47
Pago: R$  4.780,47
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  4.780,47 (Empenhado)
PESSOAL - R$  4.780,47 (Liquidado)
PESSOAL - R$  4.780,47 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
237
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
Manutencao Do Cras Sao Jose
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
30/11/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. PAGAMENTO DE 40% DO DCIMO SALµRIO DO ANO DE 2016.(CRAS SAO JOS)
R$  4.780,47
05/12/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. PAGAMENTO DE 40% DO DCIMO SALµRIO DO ANO DE 2016.(CRAS SAO JOS)
R$  4.780,47