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Transparencia

Empenho
Número: 14856/2016
Data: 23/11/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  13.511,55
Liquidado: R$  13.511,55
Pago: R$  13.511,55
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  13.511,55 (Empenhado)
PESSOAL - R$  13.511,55 (Liquidado)
PESSOAL - R$  13.511,55 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
255
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2152
Manutenção Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
23/11/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE NOVEMBRO DE 2016. (PBV III 165 50162-X)
R$  13.511,55

28/11/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE NOVEMBRO DE 2016. (PBV III 165 50162-X)
R$  13.511,55

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