Empenho
Número: 13342/2016
Data: 10/10/2016
Tipo: Global
Valor: R$  7.498,19
Liquidado: R$  7.498,19
Pago: R$  7.498,19
Processo Licitatório
Número: 67/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1028/2016 - R$  7.498,19 (Empenhado)
1028/2016 - R$  7.498,19 (Liquidado)
1028/2016 - R$  7.498,19 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
441
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
123000000 - Transferências de Convênios - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
10/10/2016
Empenhado
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13327/2016 REF. AQUISIÇO DE MATRIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONF. 67/2016.
R$  7.498,19
07/11/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13327/2016 REF. AQUISIÇO DE MATRIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONF. 67/2016.
R$  7.498,19
10/11/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13327/2016 REF. AQUISIÇO DE MATRIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONF. 67/2016.
R$  7.498,19